12月末的應(yīng)付職工薪酬有余額,可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
公司預(yù)付了1年(2020.6.1-2022.5.31)職工宿舍房租費(fèi),預(yù)付時(shí)借預(yù)付款12萬(wàn),貸銀行12萬(wàn)。收到全額發(fā)票時(shí)借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)12萬(wàn),貸預(yù)付款12萬(wàn)。每月攤銷(xiāo)時(shí)借管理費(fèi)用1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)。因?yàn)榘丛聰備N(xiāo)到月末,年末應(yīng)付職工薪酬會(huì)有借方余額是否可以?以上會(huì)計(jì)處理是否可以?
老師,應(yīng)付職工薪酬年底不能有余額嗎?我公司的會(huì)計(jì)為啥年底把應(yīng)付職工薪酬余額結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-工資?
12月末的應(yīng)付職工薪酬有余額,可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款有余額,可以銷(xiāo)戶嗎?
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開(kāi)票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類(lèi)還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉(cāng)儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車(chē)合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
正常應(yīng)付職工薪酬在年末有余額是可以的吧?
是的,年末可以有余額,但是,這個(gè)余額必須在匯算清繳前支付。
在匯算前支付完的話,匯算清繳不用作調(diào)整吧?因?yàn)樨?fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬有余額。
是的,在匯算前支付完的話,匯算清繳就不用作調(diào)整