?您好 計(jì)算過程如下 1. 利潤總額=10000-5000-2000-150-1000-50=1800 2. 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*0.02=10 不調(diào)整 福利費(fèi)限額=500*0.14=70 調(diào)增10萬元 教育經(jīng)費(fèi)限額=500*0.08=40 調(diào)增3萬元 3. 利息調(diào)增100-1500*6%=10萬 4. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=100*0.6=60? ?限額2=10000*0.005=50? 調(diào)增50萬 5. 廣告費(fèi)限額=10000*0.15=1500? 調(diào)增200萬元 6.應(yīng)稅=(1800%2B10%2B3%2B10%2B50%2B200)*0.25=518.25

收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問銷售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時(shí)買課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?

