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Q

某汽車企業(yè)2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(不考慮汽車消費(fèi)稅) 1購入發(fā)動(dòng)機(jī)20臺。發(fā)票列示單價(jià)為12000元/臺。增值稅率13%,發(fā)動(dòng)機(jī)尚未入庫:運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1800元,稅率9%,支付貸款稅款及運(yùn)費(fèi)。 2.與乙方簽訂合同,銷售CYD1型小汽車10臺給乙方,單位售價(jià)150000元增值稅率為13%,款項(xiàng)未收到。 3.將購進(jìn)供生產(chǎn)經(jīng)營用鋼材28噸用于職工餐廳的工程建設(shè),鋼材單位售3500元/噸。 4.將自產(chǎn)的中輕型客車1輛給職工調(diào)拔工會(huì)用于接送上下班職工。該款車每臺不含稅的銷售價(jià)100000元。 5出售2017年12月1日購進(jìn)的并投入的機(jī)床1臺,原值30000元,已提折舊6000元開具增值稅專用發(fā)票,收到款項(xiàng)22000元。

2021-12-27 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-27 21:33

你好請把題目完整的發(fā)一下

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快賬用戶9126 追問 2021-12-27 21:34

題目就是這個(gè),編制會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-27 21:55

需要計(jì)算做好了給你

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快賬用戶9126 追問 2021-12-28 10:36

你好請問做好了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:41

1借在途物資240000+1800/1.09=241651.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)240000*0.13+1800/1.09*0.09=31348.62 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:41

2借應(yīng)收賬款1695000 貸主營業(yè)務(wù)收入1500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅195000

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:42

2借在建工程110740 貸原材料98000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12740

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:43

4借應(yīng)付職工薪酬113000 貸庫存商品100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:43

5借固定資產(chǎn)清理24000 累計(jì)折舊6000 貸固定資產(chǎn)30000

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:43

借銀行存款24860 貸固定資產(chǎn)清理22000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2860

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齊紅老師 解答 2021-12-28 10:43

借資產(chǎn)處置損益2000 貸固定資產(chǎn)清理2000

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快賬用戶9126 追問 2021-12-28 11:58

最后一個(gè),出售使用過的固定資產(chǎn)不按照簡易計(jì)稅3%減按2%計(jì)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 12:01

2017年早就可以抵扣了

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快賬用戶9126 追問 2021-12-28 12:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-28 12:05

不客氣麻煩給與五星好評

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