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不公司原材料(乙材料)采用計(jì)劃成本核算、于上月向大華公司購(gòu)人乙材料一批、材料價(jià)款2萬(wàn)元、增值稅3400元:普通發(fā)票所列運(yùn)輸費(fèi)800元。價(jià)稅款以存款支付,材料收到并驗(yàn)收入庫(kù)、計(jì)劃成本為22000元。結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)收入材料的計(jì)劃成本和成本差異。 8.生產(chǎn)車間領(lǐng)產(chǎn)工具一批實(shí)際本19200元。采用分期攤銷法進(jìn)行攤銷,攤銷期為4個(gè)月。編制領(lǐng)用第一個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄。 9.上月進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存原材料因管理原因受災(zāi)發(fā)生毀損100件,單位成本200元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅3400元?,F(xiàn)經(jīng)審核確認(rèn),上述材料毀損應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償15000元,其余予以轉(zhuǎn)銷。 10.公司持有的隨時(shí)準(zhǔn)備售的股票一批,賬面成本17萬(wàn)元,購(gòu)入后公允價(jià)值未發(fā)生過變動(dòng)?,F(xiàn)予以出售取得收入19萬(wàn)元,款項(xiàng)轉(zhuǎn)入證券公司資金賬戶。

2021-12-27 09:43
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2021-12-27 10:21

借材料采購(gòu)-乙20000%2B800=20800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))3400 貸銀行存款 ? 借原材22000 貸材料采購(gòu)-乙20800 材料成本差異1200 借待攤費(fèi)用19200 貸周轉(zhuǎn)材料 借生產(chǎn)成本 貸待攤費(fèi)用19200/4=4800 ? 借待處理財(cái)產(chǎn)損益23400 貸原材料200*100=20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3400 ? 借管理費(fèi)用23400-15000=8400 其他應(yīng)收款15000 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益23400 ? 借銀行存款19 貸交易性金融資產(chǎn)17 投資收益2

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