你好 可以的 可以做預(yù)收
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
老師我想問下 我們公司購(gòu)買電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購(gòu)置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來發(fā)現(xiàn)不對(duì)等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤(rùn)有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時(shí)不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請(qǐng)問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃碣~,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購(gòu)福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請(qǐng)書嗎?如果立項(xiàng)申請(qǐng)書最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時(shí)工沒有簽合同那種工人,要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
現(xiàn)在年底了,我做預(yù)收合適嗎
好,可以的,你們給對(duì)方提供服務(wù)可以。
我意思用預(yù)收賬款合適不
你好預(yù)收賬款可以的。
到年底需要做調(diào)整不,需要確認(rèn)收入嗎
沒有發(fā)生業(yè)務(wù)不是嗎?提前收到了錢。
可以有余額不用做收入,時(shí)間過得比較長(zhǎng),比如超過了一年,或者是正好待一年的這種,稅務(wù)局如果要求嚴(yán)格的,會(huì)要求他們正常交稅,做收入。
是這樣的,我們公司讓對(duì)方預(yù)繳服務(wù)費(fèi),到2022年1月我們正式結(jié)算開發(fā)票,那么我現(xiàn)在咋處理賬務(wù)
銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè),你給對(duì)方提供了服務(wù),什么時(shí)間提供的?
就這個(gè)月的服務(wù),只不過暫時(shí)不結(jié)算,等到達(dá)到一定數(shù)量在結(jié)算
也就是你們給對(duì)方當(dāng)月能提供服務(wù)嗎?你判斷一下,這個(gè)你是一般納稅人的話,你可以做無票收入的,主要看你們提供服務(wù)的時(shí)間。