你好 是 不需要申報(bào)的。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
嗯,那電子稅務(wù)局怎么還顯示名下有車呢?
你好,你做了稅源信息采集嗎?這個(gè)當(dāng)時(shí)不用做采集的。
嗯做了采集了
你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該做采集啊,你們是代扣代繳的,保險(xiǎn)公司已經(jīng)給你交了,你們?yōu)槭裁催€要申報(bào)?
采集了,沒有申報(bào)?,F(xiàn)在怎么處理呢
現(xiàn)在直接就是不申報(bào)。
哦好的,那到明年電子稅務(wù)局還會(huì)顯示車船稅嗎?我公司已經(jīng)沒有這輛車了。這個(gè)用不用管呢
會(huì)的一直會(huì)顯示的,你做了稅源信息采集啊。
一直顯示,那又不報(bào),長期下去有關(guān)系嗎? ?還有這個(gè)采集,我是從電子稅務(wù)局,財(cái)產(chǎn)稅那里點(diǎn)的稅源采集,跟您說的采集是一回事對(duì)嗎
是的,我說的就是在這里采集的,你不需要申報(bào)的,最好是不要管,拉你進(jìn)去,點(diǎn)進(jìn)去,你看下能刪除嗎。
不申報(bào)的你不要進(jìn)去點(diǎn)他,你有車,你已經(jīng)交了,也不用在這里面填寫的。
好哩,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。