你好 直接在第四季度調(diào)整就可以的
上季度利潤(rùn)總額少算了 ,上季度預(yù)交申報(bào)多交所得稅請(qǐng)問老師第四季度如何調(diào)整?
你好老師,一般納稅人22年季度申報(bào)所得稅時(shí),第一二季度利潤(rùn)總計(jì)–50萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總計(jì)100萬(wàn),21年利潤(rùn)總計(jì)-80萬(wàn),請(qǐng)問第三季度應(yīng)交多少所得稅
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤(rùn)。但是以前年度是虧損的。請(qǐng)問第四季度填報(bào)季度申報(bào)表中要預(yù)交所得稅嗎?
請(qǐng)問一下老師,高新技術(shù)企業(yè),第四季度盈利200萬(wàn),如果季度申報(bào)會(huì)交很多所得稅,匯算如果享受加計(jì)可能又會(huì)退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調(diào)整第四季度少交,后面補(bǔ)交呢?
公司對(duì)外投資收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng),怎么做分錄
老師,內(nèi)賬 賣了一臺(tái)機(jī)器,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,這么做賬可以嗎?
老師,我們公司是環(huán)衛(wèi)公司開出了一張市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我怎么確認(rèn)收入
老師,我想問下,我們公司是有限合伙企業(yè),剛稅局打電話說(shuō)我們公司有對(duì)外的權(quán)益性投資,要進(jìn)行報(bào)告,這是什么意思呢?
你好老師,我合作社的一個(gè)成員股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要在哪里申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,流程怎么操心?
公司買車,凈殘值一般怎么估出來(lái),殘值率是多少有沒有標(biāo)準(zhǔn),折舊年限最低四年,但一般企業(yè)折舊幾年呀
老師,我們是建筑公司,我們公賬收了一張11萬(wàn)的承兌匯票,對(duì)方不要發(fā)票,我們做營(yíng)業(yè)外收入,做無(wú)票收入上多少增值稅呢?企業(yè)所得稅上還需要哪些方面的處理呢?
廠房翻修的費(fèi)用怎么入賬,做什么科目及二級(jí)科目呢,
請(qǐng)問老師,判定小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),25年我司應(yīng)納稅所得額是500萬(wàn),我們是高新技術(shù)企業(yè),彌補(bǔ)完前10年的虧損后,應(yīng)納稅所得稅是200萬(wàn),那我們25年還是小微企業(yè)嗎?當(dāng)年度應(yīng)納稅所得稅是否超過(guò)小微判定標(biāo)準(zhǔn),是看彌補(bǔ)完以前年度虧損后的利潤(rùn)嗎?
采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦及辦公柜等費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理李大鵬簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核;財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。
不好意思說(shuō)錯(cuò)了是利潤(rùn)多算了 所得稅多交了
第四季度有利潤(rùn)嗎 有的話少交
第三季度賬多算1000,已經(jīng)反結(jié)賬更正過(guò)來(lái)了. 第四季度是不是按照做賬正常申報(bào) 季度預(yù)交申報(bào)表 是累計(jì)計(jì)算的嗎? 怎么調(diào)整合適
賬本更正了 報(bào)表沒有改
那你看下第三季度的能不修改嗎
修改過(guò)后 多交稅也顯不出來(lái)
比如 多交30 報(bào)表利潤(rùn)改后不用交稅 那多交30也不會(huì)自動(dòng)顯示在報(bào)表預(yù)交所得稅里面 只能去大廳更正
第四季度預(yù)繳在主表已繳納里面體現(xiàn) 不退稅 第四季度少交
第三季度如果改了 就不能在第四季度已繳納里面體現(xiàn)
第四季度能不能按照正確報(bào) 看看第四季度能不能抵 少交那部分
先謝謝老師!我到第四季度看一下,不懂再請(qǐng)教老師!
可以的 就是可以抵扣的 第四季度按照年累計(jì)利潤(rùn)總額填寫