您好 借 銀行存款282500 貸 主營業(yè)務(wù)收入250000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額32500
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品的實際成本為200000元,市場不含稅售價為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元,會計分錄。
受給中百公司a產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行 。會計分錄
(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。會計分錄
企業(yè)銷售a產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元增值稅稅率為13%款項收到存入銀行怎么記會計分錄
企業(yè)銷售一批丙材料,增值稅專用發(fā)票注明該批材料的價款為250000元,增值稅稅率為百分之13,款項存入銀行
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
為什么是主營業(yè)務(wù)收入?
出售自己單位產(chǎn)品 計入主營業(yè)務(wù)收入科目啊
哦哦,謝謝
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進項稅額600元。分錄
借 銷售費用10000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額600 貸 銀行存款10600
那這個記賬憑證怎么寫
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進項稅額600元
分錄不是已經(jīng)寫了么?沒有收到么