借銀行 貸應付職工薪酬 之前做了計提嗎
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現在要退回了 應該怎么做賬呢
我們公司下屬工會年終發(fā)放一筆福利費,用銀行存款來支付,現退回一千元,發(fā)放的時候借:經費支出-職工福利、貨:銀行存款。請問現退回的那一千怎么做分錄
老師員工因為卡號的原因代發(fā)不成功退回,請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工貸銀行存款,應交稅金個人所得稅
多付的月餅錢退回來,之前出的時候借:管理費用_職工福利貸:銀行存款,請問現在退回的怎么寫分錄呢,謝謝
之前交工會會費5000 分錄如下: 借:管理費用工行 貸:應付職工薪酬工會 借:應付職工薪酬工行 貸:銀行存款 現在收到通知 工會會費交多了給退回來2000 這種分錄怎么做?。?/p>
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?