借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 之前做了計提嗎
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
我們公司下屬工會年終發(fā)放一筆福利費,用銀行存款來支付,現(xiàn)退回一千元,發(fā)放的時候借:經(jīng)費支出-職工福利、貨:銀行存款。請問現(xiàn)退回的那一千怎么做分錄
老師員工因為卡號的原因代發(fā)不成功退回,請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個人所得稅
多付的月餅錢退回來,之前出的時候借:管理費用_職工福利貸:銀行存款,請問現(xiàn)在退回的怎么寫分錄呢,謝謝
之前交工會會費5000 分錄如下: 借:管理費用工行 貸:應(yīng)付職工薪酬工會 借:應(yīng)付職工薪酬工行 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到通知 工會會費交多了給退回來2000 這種分錄怎么做啊?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?