你好,現(xiàn)在是確定無(wú)法取得發(fā)票入賬了嗎??
老師20年時(shí)做錯(cuò)一個(gè)分錄,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息,現(xiàn)在我做調(diào)整,借應(yīng)付利息貸銀行存款,(因?yàn)檫@筆短期借款一直沒(méi)有做計(jì)提,都是每月支付時(shí)直接做帳的),現(xiàn)在21年匯算清繳需要做調(diào)整嗎?
老師,我們公司去年有一筆費(fèi)用支出,公賬支付的,當(dāng)時(shí)出納沒(méi)有把發(fā)票給我,做的預(yù)付賬款,今年出納給我發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是付款當(dāng)月的開(kāi)票日期,這筆賬該如何調(diào)整
老師,去年的一筆支出沒(méi)有發(fā)票直接做的應(yīng)付 現(xiàn)在要怎么調(diào)整
去年支付的一筆租金,沒(méi)有發(fā)票,分錄進(jìn)了管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還掛在應(yīng)收賬款貸方的,然后還有一筆付出去的款也沒(méi)收到發(fā)票,掛在應(yīng)付賬款的借方的,現(xiàn)在要怎么做呢
老師,轉(zhuǎn)賬失敗退回后又重新轉(zhuǎn)出成功,前面的一出一進(jìn)可以不做賬嗎?
各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說(shuō)現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見(jiàn),還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認(rèn)繳的,并不是實(shí)繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請(qǐng)那位老師詳細(xì)解析一下,謝謝
老師您好,跨年度補(bǔ)發(fā)工資請(qǐng)問(wèn)怎么繳個(gè)稅?比如7月補(bǔ)發(fā)了2024年10月—2025年4月的工資?
哪些行業(yè)需要用進(jìn)銷存軟件?
老師,個(gè)體戶的銀行分私戶和公戶嗎?
買(mǎi)的車噴漆這個(gè)發(fā)票可以嘛
老師你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生產(chǎn)50個(gè)產(chǎn)品,你們就要做50個(gè)BOM表么?
你好,老師,員工是超左購(gòu)買(mǎi)社保的年齡是不是可以不買(mǎi)社保的
老師連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)元升成一般納稅人是開(kāi)的一張發(fā)票有一部分超過(guò)500萬(wàn)有一部分沒(méi)有算稅費(fèi)是分開(kāi)算稅費(fèi)還是按全部算成一般納稅人的稅率
老師:在銀行去打印的資信證明這些是進(jìn)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
這是別人做的賬 具體我要問(wèn)問(wèn) 能取得和不能取得分別怎么處理呢?
你好 能取得,取得發(fā)票的時(shí)候,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款 不能取得,就需要做無(wú)票支出處理?