你好,這個(gè)給對(duì)方說(shuō)下,叫對(duì)方開(kāi)一份紅字發(fā)票就可以
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注銷(xiāo)
電腦、打印機(jī)與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機(jī)折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報(bào)表屬于收入證明嗎?
計(jì)提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時(shí)候沒(méi)記賬 現(xiàn)在消費(fèi)一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告什么情況下需要申報(bào),是否為必須申報(bào),
老師 個(gè)體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購(gòu)的,這樣對(duì)我會(huì)有影響不
我們是小規(guī)模納稅人,那這個(gè)月交印花稅,是按錯(cuò)誤的交還是按沖減后正確的交呢
可以這個(gè)月就按沖減后的繳納,到時(shí)在印花稅繳納憑證后面,附一個(gè)說(shuō)明,以防以后自己忘記了
知道了,謝謝老師?,F(xiàn)在交印花稅是,是按未稅金額還是含稅金額交納呢?是不是稅率都是萬(wàn)分之五?
印花稅的計(jì)稅依據(jù): 1.如果購(gòu)銷(xiāo)合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如果購(gòu)銷(xiāo)合同中既有不含稅金額又有增值稅金額且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如果購(gòu)銷(xiāo)合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
印花稅不是所有都是萬(wàn)分之五呢
知道了,稅率都是萬(wàn)分之五嗎?
比如購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅稅率為萬(wàn)分之三,要看你公司涉及的印花稅類目,才能判斷具體稅率呢
是軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),給對(duì)方提供軟件開(kāi)發(fā)的
我正在系統(tǒng)操作,又減半了,是有什么優(yōu)惠政策嗎
軟件服務(wù)型合同印花稅稅率是0.3%
好的,謝謝老師,我又看到減半了
好的,最近印花稅是有新政策,祝你一切順利
謝謝,老師晚安,非常感謝您
不客氣呢,祝你一切順利