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7月20日,甲公司向乙公司銷售一批產(chǎn)品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000,增值稅稅額為26000,甲公司已收到乙公司支付的款項226000元,并將提貨單送交乙公司,該批產(chǎn)品成本為190000元

2021-12-01 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-01 19:03

你好,銷售產(chǎn)品時: 借:銀行存款(或者應(yīng)收帳款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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