你好;? ? 專門給員工用的; 計(jì)入 借管理費(fèi)用-福利費(fèi);貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸銀行存款?
老師我買財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
老師好,如果我們公司購(gòu)入冰箱5000元,能不能直接做分錄:管理費(fèi)用 福利費(fèi) 5000 銀行存款 5000,這樣可以嗎
老師您好,我想請(qǐng)教一下我們公司買的酒開的是增值稅專用發(fā)票5000員,老師我這怎么入賬?我是直接做會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)5000 貸:銀行存款 5000
你好 老師 我想問下就是我們公司挖機(jī)修理然后換了很多配件 總共一萬金額 先預(yù)付5千 分錄 借預(yù)付賬款 5000 制造費(fèi)用5000 貸 銀行存款5000 應(yīng)付賬款5000 這樣做分錄對(duì)嗎
你好,社保個(gè)人部分公司承擔(dān),怎么做分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 5000 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保 800(假設(shè)社保公司部分) 管理費(fèi)用-福利400(假設(shè)社保個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 800 應(yīng)付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保800 應(yīng)付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對(duì)嗎 公司福利菲一年不能超過工資總額的多少?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
車間工人用的
但是公司車間工人都是勞務(wù)派遣的
你好;? ? ?計(jì)入制造費(fèi)用去核算? ??借制造費(fèi)用-福利費(fèi);貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸銀行存款??