你們有進(jìn)銷存的嗎 暫估的具體的那些產(chǎn)品能查到不
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營(yíng)地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬(wàn)元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫(kù)存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬(wàn)元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票,要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎?
個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來(lái) 掛哪個(gè)科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫(kù)的分錄還要保留嗎
個(gè)人把電腦賣給公司,對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
老師,這題不理解,麻煩解析下
請(qǐng)問我從代賬公司手里接賬,從6月開始做賬,我要讓代賬公司給我移交哪些資料
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人工資有點(diǎn)高,為了少交點(diǎn)個(gè)稅,讓別人搞個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,再開個(gè)法人戶,工資往那個(gè)賬戶里面打,開戶的人風(fēng)險(xiǎn)大不大
這是是同一個(gè)供應(yīng)商,有時(shí)開票有時(shí)不開票,根據(jù)付款來(lái)決定開不開發(fā)票
我都是把當(dāng)月收到的發(fā)票全部的進(jìn)項(xiàng)稅做借:成本沖減 貸:進(jìn)項(xiàng)稅稅金
發(fā)票到了你們都結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
我都是把當(dāng)月收到的發(fā)票全部的進(jìn)項(xiàng)稅做借:成本沖減 借:進(jìn)項(xiàng)稅稅
如果你這個(gè)產(chǎn)品沒有銷售出去的話 你的成本不就減少了,而且你這個(gè)分錄做反了,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
不是發(fā)票到了結(jié)轉(zhuǎn)成本
正常的應(yīng)該借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 然后發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 做發(fā)票的借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況下?
我們是買原材料生產(chǎn)企業(yè)
借原材料 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸原材料 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 這個(gè) 那些發(fā)票到了 之前咋做的分錄需要分清楚 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本 安你寫的沒有問題
內(nèi)賬這樣做行不行的!收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅沖減成本!因?yàn)橘?gòu)進(jìn)時(shí)不知道開不開發(fā)票
購(gòu)進(jìn)的最后都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了啊
內(nèi)戰(zhàn)也不合理,你需要看一下你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,你的成本當(dāng)月不就是虛減了,利潤(rùn)虛高。
我收入也是如此,銷售時(shí)有些含稅價(jià)有些不含稅價(jià),難分!我就把當(dāng)月開出來(lái)的銷項(xiàng)稅的稅額做貸:收入-100萬(wàn)貸:銷項(xiàng)稅稅金100萬(wàn),這樣行不
那怎樣處理不虛增利潤(rùn)?
收入你是怎么確定的,你們實(shí)際發(fā)貨了,對(duì)方確認(rèn)收貨了,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)你知道嗎? 不根據(jù)你們開發(fā)票的。
當(dāng)然是以我們當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)確認(rèn)哦
我開的發(fā)票也是之前銷售出去的才開票的呢
那你怎么會(huì)說(shuō)有些含稅,有些不含稅?你確認(rèn)收入都需要價(jià)稅分開?
我們的客戶有些是含稅,有些不含稅,有些不含稅也要開票另外給稅點(diǎn)我們
可以根據(jù)你這種方法,如果你不好統(tǒng)計(jì)的話,只不過是你們的利潤(rùn)不準(zhǔn)確。
是啊,就是感覺不準(zhǔn)確
我除非內(nèi)賬不把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做進(jìn)去,交了多少的稅再做費(fèi)用,這樣行不行的
業(yè)務(wù)很多嗎 業(yè)務(wù)多沒法核算的很詳細(xì)的可以