你好不扣除預交的全部的銷售額。
老師 打擾了 在異地開外管證預交增值稅 附加稅在當?shù)爻鞘芯S護建設是按5%預交的 但是我在本地申報預交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應該在那個表填這個補交的稅
老師您好,請問預交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預交
老師在預交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
有預增值稅,在申報的時候銷售額要填預交那部分的嗎還是填扣除預交的銷售額
房開老師 我們是預售階段 申報增值稅報表時候,需要填報稅額抵減情況下的銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時候增值稅的時候再填報呢?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那預交那部分在申報的時候要填嗎,填哪欄?
一般納稅人在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
如果預交在9月所屬期但9月沒開票,10月開了。這種情況是不是有問題.影響申報。10月沒有申報9月的預交的稅
有問題的,你需要去更正上一個月的申報表。