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老師去年暫估的成本,今天四月收到的發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做

2021-11-09 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-09 21:08

你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:09

我去年暫估了成本分錄,今天怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:10

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是有錯(cuò)誤嗎??

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:45

老師之前是按20萬來暫估成本 后面收到13萬的票

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:46

你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷 借:庫存商品, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:47

如果是今年的暫估成本錯(cuò)了呢?

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:47

會計(jì)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:48

你好,也是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本??

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:48

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:49

你好,當(dāng)年沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,賬務(wù)處理是 借:庫存商品, 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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