同學(xué)您好,工作高一點(diǎn)的,有需要預(yù)扣個(gè)人所得稅的情況下,您建議員工填寫,也不是一定需要填寫的
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個(gè)營業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
意思理解為當(dāng)月員工的工資超過5000,有可能要計(jì)稅了,那您就要填寫,否則沒得扣除,個(gè)稅就交得多了,是這個(gè)意思?
是的,是這樣的意思,雖然以后匯算清繳的時(shí)候可以退,但是比較麻煩
嗯嗯,這點(diǎn)明白的。那請問這個(gè)專項(xiàng)扣除,是不是填寫一次之后,沒有變動就不用每月重復(fù)去填寫了?
是的,一年以內(nèi)的是不需要的
好的,這點(diǎn)已經(jīng)明白了。那再請問那些專項(xiàng)附加扣除呢?又是什么時(shí)候填寫呢?
最好是年初的時(shí)候就填
也是一年一次這樣子?還有,請問這個(gè)專項(xiàng)附加扣除是企業(yè)財(cái)務(wù)人員填寫的還是員工自己填寫的?
您好,是員工自己填的
不好意思,為了能通俗易懂,我們回復(fù)的時(shí)候盡可能用大白話說的,您需要詳細(xì)的文件的話,可以參考國務(wù)院關(guān)于印發(fā)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法的通知國發(fā)〔2018〕41號