你好,新增的業(yè)務(wù)稅率與之前是 一致的
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請教下,我們計劃公司增一項電商業(yè)務(wù),本身是一般人,制造業(yè),新增電商是賣百貨,這個新增的稅率是與之前一致,還是重新界定呢?如果重新界定,稅率又分別多少?謝謝
.(20分)A公司是一家生產(chǎn)型企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.A公司2019年11月10日向B公司銷售甲商品1000件,單位銷售價格為100元,單位成本為80元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。協(xié)議規(guī)定,B公司應(yīng)于12月10日之前付款,在銷售后3個月內(nèi)因質(zhì)量問題B公司業(yè)外收入有權(quán)退貨。假定A公司根據(jù)以往的經(jīng)驗,估計B公司的退貨率為10%.B公司于12月8日支付發(fā)生下列事項,貨款。在2019年12月31日,A公司對退貨率進行了重新評估,認為只有8%的甲商品會被退回。在2020年2月10日發(fā)生銷售退回,實際退回甲商品70件。A公司為增值稅一般納稅人,甲商品發(fā)出時納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,實際發(fā)生退回時取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票,假定甲商品發(fā)出時控制權(quán)轉(zhuǎn)移給B公司,不考慮其他因素。。要求(1)編制2019年11月10日銷售甲商品的會計分錄。(2)編制2019年12月31日調(diào)整退貨比率的會計分錄。(3)編制2020年2月10日發(fā)生退貨的會計分錄。
我們公司租賃開發(fā)商負一樓和15樓區(qū)域進行營業(yè)辦公,起初開發(fā)商與我們簽定了租賃合同15年。三年后,該開發(fā)商突然改變租賃合同內(nèi)容,要求我們簽定新合同,開發(fā)商新租賃合同讓我們公司財務(wù)審核,經(jīng)一看,三年前的開發(fā)商(簡稱甲方)在新的合同里面沒有了,換成了幾個不同人名的和從來未見過的公司作為新的甲方,原合同里面的租賃面積也分成了多個,租金變了。對于我這個新手來說,不知道怎么審核。第一,合同期未滿,又新簽合同,是否重復(fù);第二,原甲方變成了現(xiàn)很多個新名稱的甲方,合同性質(zhì)是否改變,對我們公司來說,風(fēng)險增大或不利;第三,如果新簽租賃合同,原租賃合同怎么作廢;第四,新的甲方用什么證明他是房東?請專業(yè)老師解答一下。
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
如果重新起照呢?就快手上賣各種百貨,稅率多少呢
你好,如果是一般納稅人,賣各種百貨,增值稅稅率是按13%?
如果按照小規(guī)模,是多少稅率? 所得稅又是多少稅率 謝謝
你好,如果按照小規(guī)模,是1%的增值稅稅率 所得稅方面:符合小型微利企業(yè)條件,應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 不符合,是按25%?