借工程施工,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
你好我在結(jié)賬過程中提示遇到錯誤操作失敗
老師一年的房租費付了,發(fā)票也開了,分?jǐn)傄荒暝趺醋鲑~,還是不分?jǐn)傊苯幼龉芾碣M用—房租費
轉(zhuǎn)讓合同協(xié)議價格怎么填
取得借款收到的現(xiàn)金,具體是指的什么業(yè)務(wù)?
老師有什么合法的辦法不給員工買社保
老師您好,老板的兩個公司之間的借款如果不約定借款利息需要支付利息嗎?對稅收有什么影響?
請問如何聯(lián)系昨天回答問題的老師,想就同一個問題繼續(xù)追問?
老師,我們之前買了激光切割機,我入了固定資產(chǎn),按5年折舊,現(xiàn)在又買了一個激光切割機的配件,只側(cè)掛機,價值22萬,這個側(cè)掛機我應(yīng)該怎么做賬呀
進項發(fā)票是不是既可以抵銷項稅也可以當(dāng)成本,加入我開出去1000元的專票,又開進來1000元的專票,這是相互抵消,不需要交任何稅嗎?或者沒有開進來的1000元專票,我是不是只要繳納增值稅和附加稅就可以嗎?還是說沒有1000的成本(工資+公司費用等),我還要繳納印花稅,企業(yè)所得稅,還有我不知道的稅
老師好 我新增憑證調(diào)賬:想調(diào)高利潤 調(diào)低手續(xù)費,直接這樣寫憑證好像不對, 利潤沒增加 是不是缺少一步又或者科目不正確 借:利潤分配-未分配利潤 2.5 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費 2.5
這個是按月支付租金的。
按季度支付的,押一付三怎么做
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偨韫こ淌┕?,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸預(yù)付賬款。
借工程施工-間接費用-房租 貸預(yù)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-間接費用房租 這樣不行嗎
不可以的,這個不是生產(chǎn)經(jīng)營用的。
可是不是我們的工人呀,為什么要用應(yīng)付職工薪酬這個科目
你好,不是你們的做到借工程施工招待費貸銀行存款這個抵扣的更少,按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
好的謝謝老師
不要客氣,工作愉快。
老師,押一的房租怎么做進去呀
做到預(yù)付賬款里面就可以的。
一個客戶用一個往來科目。
那后期收到退款呢?不用單獨再做一個其他應(yīng)收款是嗎
借銀行存款貸預(yù)收賬款,做這個不需要單獨設(shè)一個其他。
那老師做成福利費是不是最后也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 福利費
對的是的是,這么做的福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資的14%。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。