你好,使用差額開票功能開具發(fā)票,能開具普票
老師不是差額扣除部分允許開具專票才用開票功能開具嗎?還有差額扣除部分允許開具專票還全額開普票???
請(qǐng)問使用差額開票功能開具發(fā)票,只能開具專票,不能開具普票嗎?
老師,劃橫線的選擇差額計(jì)稅,不能開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)開具普通發(fā)票是哪方開具的?不理解,謝謝老師指點(diǎn)
勞務(wù)派遣采取差額納稅的企業(yè),代收代付工資社保的費(fèi)用不能開具專票只能開具普票,普票稅率可以開0%嗎
請(qǐng)問電子發(fā)票可以開具專票嗎?還是只能開普票呢?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
開普票的話不是要全額開嗎
可以按照差額以后的開具
一般納稅人開差額普通發(fā)票后增值稅怎樣申報(bào)
報(bào)要求在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中,按增值稅普通發(fā)票開具的金額、稅額填報(bào)第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項(xiàng)稅額”;將金融商品買入價(jià)填入第5行第十二列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。
增值稅普通發(fā)票開具的金額里面不是包含了派遣人員的工資的含稅部分嗎?是否需要扣除稅后再填寫
需要扣除稅后再填寫
一般系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)進(jìn)去的數(shù)據(jù)是增值稅普通發(fā)票開具的金額,修改后申報(bào)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)異常
修改后申報(bào)不會(huì)出現(xiàn)異常