你好!你的分錄怎么做的?
請(qǐng)問老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下
老師計(jì)提只計(jì)提社保和公積金嗎?個(gè)人所得稅和意外險(xiǎn)不用計(jì)提
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊(cè)的,至今都沒有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請(qǐng)問自查報(bào)告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個(gè)方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對(duì)不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會(huì)計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入,支付購買價(jià)款四百五十萬元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 850 萬元,等于其公允價(jià)值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個(gè)別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請(qǐng)計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級(jí) 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個(gè)月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時(shí)出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存現(xiàn)金1700 貸:管理費(fèi)用通訊費(fèi)1700。 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期初余額和期末余額差1700
你好!你這個(gè)分錄是什么時(shí)候做的?
1700是我才收到的,是2013年的錢
您好!你這個(gè)期末期初是幾月末幾月初
1700是2013年報(bào)銷的通訊費(fèi),上個(gè)星期查賬說不給報(bào)銷,要把這筆錢退回公司。我現(xiàn)在收到這筆錢做了庫存現(xiàn)金入賬。期初就是這個(gè)年初,期末就是10月月末
你好!你年初是平的就可以了。期末發(fā)生了,你計(jì)入到10月,對(duì)不上是正常啊
那我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平。
你好!你現(xiàn)在是10月底不平是嗎
不平,就差1700
你好!你將這個(gè)管理費(fèi)用,寫到借方負(fù)數(shù)
借:庫存現(xiàn)金1700 管理費(fèi)用-1700 是這樣的嗎
你好!是的。你試一下看看