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Q

⑴計(jì)算分配本月職工工資:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50 000元,車間管理人員工資5 000元,企業(yè)行政管理人員工資18 000元,銷售部員工工資20 000元,采購(gòu)部員工工資30 000元。 ⑵用銀行存款20 000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)(取得增值稅普通發(fā)票)。 ⑶繳納上月應(yīng)交未交的增值稅的10 500元預(yù)提企業(yè)本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息2 000元。 ⑷月末,將本月制造費(fèi)用11 420元計(jì)入所生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 ⑸將企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)的銷售收入110 000結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。 ⑹將企業(yè)本期的營(yíng)業(yè)成本75 000轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。

2021-10-30 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 23:20

你好,需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:41

1.借生產(chǎn)成本 50000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用 38000 銷售費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:42

2借銷售費(fèi)用20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:49

3借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10500 貸銀行存款10500

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:49

借財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸應(yīng)付利息2000

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:50

4.借生產(chǎn)成本11420 貸制造費(fèi)用11420

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:50

5借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110000 貸本年利潤(rùn)110000

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齊紅老師 解答 2021-10-31 06:51

6.借本年利潤(rùn)75000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75000

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