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老師,我剛來弄貿(mào)易公司的內(nèi)帳 我應(yīng)該需要些什么數(shù)據(jù)啊,他只給了一個商品的庫存給我,以前沒有內(nèi)賬,只有外賬

2021-10-18 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 14:22

你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬的話需要對方給你科目余額表來建賬的。 內(nèi)賬之前有做流水這些沒有;

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快賬用戶8084 追問 2021-10-18 14:26

沒有,只是從當(dāng)月開始

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:31

你好 ;? ?那你就盤點所有科目余額 。 你看看 是否還有其他的? 科目。? 除開了庫存商品? 是否 有固定資產(chǎn)。 貨幣資金。 應(yīng)交稅費 ;? ?往來科目都盤點下?

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快賬用戶8084 追問 2021-10-18 15:45

有銀行存款和一點點庫存商品,我寫了期初不知道怎么平報表

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:50

你好 ;? 你其他都沒有嗎? 你有差異金額如果找不到原因的先就利潤分配去平衡建賬。 后面? 找到差異去調(diào)整報表? ?

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快賬用戶8084 追問 2021-10-18 15:56

就是現(xiàn)在我知道目前余1噸多的材料 也知道本月進了多少材料 也知道10月發(fā)貨到了哪些公司,但是對應(yīng)不上 不知道怎么弄好 到底按10月初的好還是以今天為節(jié)點好

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:01

?你好 ;? ? 知道的都錄入 ; 你最好是以 9月末的 數(shù)據(jù)來建賬作為10月期初? ?

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你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬的話需要對方給你科目余額表來建賬的。 內(nèi)賬之前有做流水這些沒有;
2021-10-18
你好;? ? ?對不上; 先去建賬; 根據(jù)他們的期末數(shù)據(jù)建賬;然后一個個科目去清理; 然后調(diào)整? ?
2023-05-19
可以這個,你這個最好是買一個進銷存比較好,根據(jù)供應(yīng)商先分出來有哪些貨物這個每個供應(yīng)商,
2021-03-11
您好,根據(jù)公司情況來建賬
2021-03-11
您好,是這樣的 涉及到現(xiàn)金支出 銀行存款支出這種的 就是正常借方走費用科目,貸方是銀行存款,然后正常這種都是可以根據(jù)流水一筆一筆做賬的
2024-10-30
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