你好,費用不用填的,收入成本和利潤填對就可以
老師好 有些企業(yè)的企業(yè)所得稅申報表為什么利潤總額不等于營業(yè)收入減營業(yè)成本呢?
#提問#按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報時,怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費用和減免為什么不能減?
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
請問2024年第一季度企業(yè)所得稅應(yīng)稅額為15萬,在申報季度企業(yè)所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業(yè)所得稅不需要繳稅,那么會計帳務(wù)處理需要按本季度利潤15萬計提應(yīng)繳企業(yè)所得稅費嗎?
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
費用和減免的是要匯算清繳時填入嗎?
匯算清繳要填所有的數(shù)據(jù)了的
季度預(yù)繳時是收人減成本后*25%預(yù)繳的稅額,到年度匯算清繳時是收入減成本減費用減調(diào)減加調(diào)增后*25,多預(yù)繳了就后退回來,是這樣嗎?
不是的,季度就是按照利潤表上的利潤計算所得稅的,所得額申報表上收入減成本不是等于利潤的
學(xué)堂里所得稅申報的實操課很多,這個資源不要浪費了
可是季度也是按利潤表上的收入減成本得出的應(yīng)納稅所得額不是嗎?
那個課程回放不能跟老師交留了
你好,按照利潤表上的利潤金額填到所得稅申報表,不是收入減成本等于利潤。平時預(yù)繳,年后匯算清繳,多退少補(bǔ)