同學(xué)你好 對的 不能享受小微優(yōu)惠

企業(yè)前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應(yīng)納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優(yōu)惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
老師,咨詢個問題:小微企業(yè)是同時滿足三個條件:人數(shù)300、資產(chǎn)5000萬元、納稅所得額300萬,我們企業(yè)目前超過1個條件,所得稅是不是不能享受優(yōu)惠了,直接按25%計提啦?
請問:對年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)是必須都滿足才是小微企業(yè)嗎
請問:對年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)是必須都滿足才是小微企業(yè)嗎
小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠,這個小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是資產(chǎn)不超過5000萬,人數(shù)不超過300人,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,同時滿足上述三個條件即可。 那么工業(yè)企業(yè)滿足上面三個條件,也屬于小微嗎?
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險費,在分公司報賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實際只付30000元,怎么做憑證?
個人獨資企業(yè),年底做匯算清繳時,業(yè)主平時不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個金額包括工費經(jīng)費嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時,房租費是一年一付的,他沒有做任何計提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢
老師,如果第4季度不超過了300萬,匯算清繳的時候肯定調(diào)增一部分招待費和福利費,超過300萬,直接按25%計算,就不能享受優(yōu)惠了
22年計提的話,按多少計提所得稅呢?重新按優(yōu)惠來呢,還是?
同學(xué)你好 對的 這個就不享受了