借管理費用、其他業(yè)務成本、制造費用、生產(chǎn)成本貸累計攤銷。
無形資產(chǎn)的攤銷,怎么做會計分錄?
老師,無形資產(chǎn)攤銷會計分錄怎么做
無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄怎樣做?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做會計分錄
老師,問一下無形資產(chǎn)的攤銷怎樣寫會計分錄 借管理費用-無形資產(chǎn)攤 貸累計攤銷
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做?。?/p>
攤銷完余額為0.無形資產(chǎn)帳面怎么做?
你好,咱攤銷完的時候,咱無形資產(chǎn)賬面上也就是零了。
做分錄借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn)
需要做這一步分錄嗎?
按照我說的那個憑證做,但是你報表的時候無形資產(chǎn),就會減少,