你好 不能抵上季的稅了,可以開紅字發(fā)票現(xiàn)在?
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當(dāng)時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
現(xiàn)在9月份有一張發(fā)票當(dāng)時忘記作廢了,現(xiàn)在打開原票后可以作廢和開具負(fù)數(shù)發(fā)票,我應(yīng)該選擇開具負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣還可以抵減本季度銷項金額,如果選擇作廢它也作廢不到第三季度,只是作廢到第四季度,是嗎
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費和軟件服務(wù)費分別計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用-服務(wù)費,這樣做可以嗎?我們銷售費用底下沒有設(shè)置廣宣費,計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個合同48臺設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺設(shè)備,目前已經(jīng)取得報關(guān)單,但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來48臺,那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單,暫未取得采購發(fā)票,我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺,還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報,還是9月份已經(jīng)出了兩臺,先申報兩臺的收入?還是可以申請未開票收入?等到整張訂單出完了在申報已開票收入,在一起開發(fā)票申請退稅。
酒店籌備期,裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎?
開錯了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認(rèn)單錄入,而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了,都繳費了,為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒有
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
那就是現(xiàn)在選擇開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,而不是選擇作廢,系統(tǒng)現(xiàn)在顯示的既可以作廢也可以開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
你好 現(xiàn)在只能選擇開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
這季度還沒開票,能不能首先開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
2021年5月31日前開的進(jìn)項可以抵扣2020年的所得稅嗎
你好 建議晚點開 不然你要去稅局報稅??
2021年5月31日前開的進(jìn)項可以抵扣2020年的所得稅嗎
你好 成本費用可以抵所得稅??
2021年12月31日至2022年5月31日期間取得進(jìn)項可以抵扣2021年所得稅嗎,關(guān)鍵是時間
實際是21的的支出就可以抵?2021年所得稅