你好,根據(jù)你的描述(4月份已賣出,開票),那就是4月份確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
老師,晚上好!請教你一個問題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣出,開票,5月份發(fā)票到,調(diào)整暫估入帳,那我應(yīng)該什么時候確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時候發(fā)票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89。現(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項目成本
公司進項票多,要按照稅負交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進項嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報銷入賬?
老師請問手機上的電子發(fā)票下載哪個版本咋樣打出來啊謝謝
這個人不是我,那這個人是財務(wù)負責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個月季報所得稅的時候如何報,按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進項含稅金額為415632.85元,進項稅率為13%,我的銷項稅率為9%,那我這個月可以開具多少的銷項發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費,成本是請工人發(fā)工資報個稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對私120萬的限制??
這個趙盼盼不是我,,代表財務(wù)負責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財務(wù)負責(zé)人還是辦稅員
但是進項票5月才到的,4月份暫估入帳的,也可以在4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,是的。什么時候確認收入,就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本 的。