同學(xué)你好 你沖減了一
舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子請(qǐng)幫分析一下哪有問(wèn)題。1、例如:?jiǎn)挝?018年12月是2名員工,從2019年1月開(kāi)始3名員工,當(dāng)月工資次月發(fā)放。假設(shè):其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)-個(gè)人部分 2018年12月繳費(fèi)2元,2019年1月工資還2元(貸方)從2019年開(kāi)始繳3元(借方),所以產(chǎn)生了這個(gè)1元的差額。到19年2月繳費(fèi)3元,還上月的3元,從2月到6月當(dāng)月是平的,1元的差額依然存在。2、到19年7月,每人各提額0.1元共0.3元,即當(dāng)月繳費(fèi)3.3元(借方),這個(gè)月發(fā)上月的工資還3元(貸方),即又產(chǎn)生0.3元的余額。加上之前的1元,共1.3元的余額,又是不平的。我就是按這個(gè)思路做分錄的,這個(gè)思路有問(wèn)題嗎?這個(gè)數(shù)是一直掛賬的嗎?怎么調(diào)平?
老師,你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是損益類(lèi)的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍(lán)字沖減,這個(gè)問(wèn)題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務(wù)收入入多了,這個(gè)月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍(lán)字沖減?管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用科目又是怎樣沖減的?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,又有個(gè)問(wèn)題,我登記明細(xì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,例如:上個(gè)月收入10元,這個(gè)月借方2元,貸方3元,我這個(gè)月收入最終余額是9???我這個(gè)月收入明明是-1呀,這種情況怎么解釋呀
原問(wèn)題:公司內(nèi)賬,如收到客戶(hù)因?yàn)橐k理會(huì)員卡,該卡應(yīng)是2萬(wàn)元檔次起步辦理,9月先收了1萬(wàn)元,做賬時(shí)借現(xiàn)金1萬(wàn)元,貸預(yù)收1萬(wàn)元。10月份時(shí)客戶(hù)由于一些原因無(wú)法完款,然后想著把這個(gè)卡轉(zhuǎn)為充值1萬(wàn)元的檔次,那在10月還是需要做賬調(diào)整嗎?如沖9月的預(yù)收,10月做借預(yù)收1萬(wàn)元貸預(yù)收1萬(wàn)元?還是不用調(diào)整?老師回答:在這種情況下,需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。9月份收到1萬(wàn)元時(shí),做賬借現(xiàn)金1萬(wàn)元,貸預(yù)收賬款1萬(wàn)元是正確的。10月份客戶(hù)將卡轉(zhuǎn)為充值1萬(wàn)元檔次時(shí),應(yīng)沖減原來(lái)的2萬(wàn)元檔次的預(yù)收賬款記錄,并按照1萬(wàn)元檔次重新確認(rèn)預(yù)收賬款。賬務(wù)處理如下:借:預(yù)收賬款1萬(wàn)元貸:預(yù)收賬款-1萬(wàn)元疑問(wèn):9月并沒(méi)有預(yù)收2萬(wàn)元,實(shí)際只收了1萬(wàn)元,10月做調(diào)整時(shí)借預(yù)收1萬(wàn)元,貸預(yù)收-1萬(wàn)元借貸不平衡吧?不應(yīng)該是做借預(yù)收1萬(wàn)元,貸預(yù)收1萬(wàn)元嗎?因?yàn)?月的時(shí)候并沒(méi)有完款2萬(wàn)元
物流公司,司機(jī)報(bào)銷(xiāo)的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專(zhuān)票了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開(kāi)了專(zhuān)票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來(lái)嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開(kāi)藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開(kāi)發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開(kāi)發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開(kāi)一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢(qián)?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來(lái)的原材料,有的直接賣(mài)有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買(mǎi)了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè),印花稅是交銷(xiāo)項(xiàng)合同還是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)合同之合繳納
是的,我沖減了,我的意思是這個(gè)月明天余額是-1為什么,我按照計(jì)算的方法,就得到余額是9呢,和實(shí)際也不符合呀
余額就是9 不是-1的呀