你好,有差額那就沖 調(diào)整,沒(méi)有問(wèn)題,可以不用沖,。你之前暫估做啥,做 貸應(yīng)付賬款-暫估款么,那沒(méi)有差額直接做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師:"你好,我公司的原材材料都要先暫估入庫(kù),發(fā)票到后必須要做紅字發(fā)票沖減還是不用做都可以?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開(kāi)票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒(méi)有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來(lái)發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫(kù)出庫(kù)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
個(gè)體可以不報(bào)工商年報(bào)嗎
我想咨詢一下,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票20000元,自然人個(gè)稅為什么這么高
老師,就是那個(gè)工商年報(bào)的實(shí)繳出資時(shí)間是怎么填呀?是填實(shí)收資本的金額嗎?時(shí)間就二四年最后一天可以嗎
高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師國(guó)家承認(rèn)嗎?這不是全國(guó)統(tǒng)一考試吧
我公司購(gòu)進(jìn)一批文件柜,價(jià)格合計(jì)4560元,計(jì)入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)呢
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有注冊(cè)資金,工商年報(bào)時(shí)注冊(cè)資金怎么填
老師,這個(gè)題中C選項(xiàng)900,和D選項(xiàng)3600是怎么來(lái)的呀?
老師你好!我想問(wèn)一下,公戶可以給另一個(gè)公戶借錢(qián)嗎?然后用途備注:借款.這樣可以嗎?還是要怎么操作
老師,25年成立的公司不需要報(bào)工商年報(bào)是吧
老師,你好,個(gè)體戶轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
好的老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了