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Q

老師:"你好,我公司的原材材料都要先暫估入庫(kù),發(fā)票到后必須要做紅字發(fā)票沖減還是不用做都可以?

2021-09-27 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-27 15:34

你好,有差額那就沖 調(diào)整,沒(méi)有問(wèn)題,可以不用沖,。你之前暫估做啥,做 貸應(yīng)付賬款-暫估款么,那沒(méi)有差額直接做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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快賬用戶6570 追問(wèn) 2021-09-27 15:38

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-09-27 16:14

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,有差額那就沖 調(diào)整,沒(méi)有問(wèn)題,可以不用沖,。你之前暫估做啥,做 貸應(yīng)付賬款-暫估款么,那沒(méi)有差額直接做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2021-09-27
你好 借原材料-暫估貸應(yīng)付賬款 確實(shí)都不會(huì)收到發(fā)票了 直接按付款金額來(lái)做賬 了 別暫估了
2020-08-18
是需要先暫估,然后在做正確的
2023-02-12
不用了,你發(fā)票放到第二個(gè)分錄后面,你做第二個(gè)分錄可以的。
2022-11-23
你好,直接使用負(fù)數(shù)紅沖
2023-10-06
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