對是的,工資只是按照應(yīng)發(fā)工資計提就行。
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社保扣款2000,計提工資的時候我是按800計提了,到發(fā)放的時候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
老師,做工資表得話是不是把單位交得社保和自己交得社保都要做進去,計提工資的時候就按照實際發(fā)放的加上單位交得和個人交得?
沒有圖片老師就是說,保險自己單位申報,但交錢(單位和個人)從別的帳戶交的,這個之前問過您,得記賬還有工資也是上級部門直接發(fā)了,沒到本單位帳戶,也得記賬么?怎么記
老師上個月員工社保有補交,這個補交的錢個人和單位部分都是自己出,這個帳怎么做,工資表上社??劭詈蛯嶋H扣款不一樣怎么辦
老師,我們公司社保保險,只交了三險,公司給交單位繳納部分,但是個人總工資金額不變,(其時就是讓員工全額繳納),那做賬只做個人繳納部分嘛,還是也分單位和個人,那付的工資表是不是應(yīng)發(fā)工資里面不算上單位繳納的部分 比如個人總額工資2000,要是交保險費單位部分500,個人部分300,實際發(fā)放1200,但是繳納社保的人工資附表上是不是應(yīng)該應(yīng)發(fā)工資1500呀
老師您好,請問在學(xué)校里面當(dāng)會計,學(xué)校的賬務(wù)進食材,對方票也開了,我們也付款了,這樣的話,直接做憑證,業(yè)務(wù)活動成本-食材費,貸記銀行存款,這樣合理嗎?還是看到發(fā)票要走應(yīng)付賬款,過一下子呢?
我們單位主要銷售食用鹽,主營業(yè)務(wù)收入,這個摘要要怎么寫
請問老師:公司業(yè)務(wù)不好,賬上沒有資金了,想向法人(也是股東之一)借款大概二三十或三四十萬吧,需要什么手續(xù)?利息想低一點,多少利息合適?有沒有借款合同模板?請老師指點.
老師,注冊資本減資是需要什么資料什么手續(xù)
你好,老師,公司剛開始營業(yè)目前進項比較多,是按照稅負(fù)交稅好還是有進項可以先不交稅
提取備用金是提取到什么賬戶呢?
@宋生老師,合同是三方簽的,我們與三方簽的是勞務(wù)派遣合同,但是合同里未明確個稅問題
收到水果*西瓜的發(fā)票金額是5000,那按9個點抵扣后入賬金額是5000*0.91=4550還是5000/(1+9%)=4587.155963入賬
公司借款給別的公司需要繳納增值稅和印花稅嗎?
老師 我個人代開一張發(fā)票7200 但是稅務(wù)局不讓一張開,讓分幾次開 咋回事啊
老師,把單位交的也要算進去?
單位交的,不需要算進去的。
老師,那單位交的不用算進去,那發(fā)放工資的時候單位交的那些就不平了著?
單位交的是進入到費用里面的
老師,那單位交的社保怎么做分錄?
單位部分 借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
老師需不需要計提?
需要計提,我這么做就是計提的。
好的,老師
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。
老師,如果是這樣的話就得做兩筆,先計提工資,然后發(fā)放,再計提社保,然后交社保?
對,肯定是需要做兩筆的
老師,就按我上面說的那個做?計提社保的時候在不用管個人交得那一塊了,是不是?
對,吧公司的計提就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。