您好 會計分錄如下 1. 借:在建工程 702000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)91260 貸:銀行存款 793260 2. 借;原材料 170000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)22100 貸:銀行存款 22100 借:在建工程 170000 貸:原材料 170000 3. 借:在建工程 228000 貸:應付職工薪酬 228000
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產開具發(fā)票了走固定資產清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉入公戶那我以什么做附件計入其他應收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
我們公司的廠房出租給另一個公司,租房合同的出租方跟廠房產權人不是一個,收房租應該用出租方的賬號收還是產權人的賬號收,如果要用產權人的賬戶收款,需要補什么協(xié)議
老師,房地產公司交了城市基礎設施配套費,稅務局的人說我們沒交契稅,這個還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測費可以算入成本不1600元
沒有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調整完還是虧損,怎么做分錄?
平時公司賬上錢放進活期理財的收益,在年報里這應該填列在投資收益明細表的那個項目里?
4 借:固定資產? 1100000 ? 貸:在建工程 1100000 5. 每年折舊 借:制造費用? 104500 ?貸:累計折舊 104500 6.固定資產賬面價值 1100000-104500*4=682000 借:固定資產清理 682000 ? ?累計折舊 418000 ?貸:固定資產 1100000 借:固定資產清理 2000 ?貸:銀行存款 2000 借:銀行存款 10000 ?貸:固定資產清理 10000
借:資產處置損益? 674000 ?貸:固定資產清理? 67400
問題已經解決,麻煩對我的回復進行評價,謝謝