你好,今年匯算清繳后收到去年多交所得稅款 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師好,如果補(bǔ)繳稅款怎么做帳呢?
你好,如果補(bǔ)繳稅款,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
如果沒有做第一和第三個分錄會有影響嗎?
你好,有影響,屬于賬務(wù)處理有遺漏?
是去年的帳務(wù),現(xiàn)在補(bǔ)上可以嗎?
你好,漏做的分錄可以現(xiàn)在補(bǔ)上的?
謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
老師好,去年補(bǔ)繳所得稅款,我是這樣做的,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 這樣怎么調(diào)整帳務(wù)呢?
你好,在你的基礎(chǔ)上,現(xiàn)在需要做的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:所得稅費(fèi)用
老師好!還要不要調(diào)整利潤分配呢?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 的
是不是再做一筆,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 這個分錄?
你好,是的,是這樣的?