同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬等科目
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬(wàn),實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬(wàn),納稅調(diào)增了20萬(wàn)。這20萬(wàn)不能在稅前扣除,將來(lái)剩余的20萬(wàn)發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來(lái)的年份扣除嗎?
老板的工資計(jì)提時(shí)怎么編?
這個(gè)一樣的 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
其實(shí)我還不是很明白 就這筆咨詢費(fèi)是13000 老板的工資是7000 就這個(gè)業(yè)務(wù) 從計(jì)提工資到分配成本最后到發(fā)放工資的分錄 你幫我捋一捋吧 非常感謝
老板的工資計(jì)提到成本嗎
我想蔣老板的工資進(jìn)入到成本了 不進(jìn)管理費(fèi)了
可以 借其他業(yè)務(wù)成本7000 貸應(yīng)付職工薪酬7000 借應(yīng)付職工薪酬7000 貸銀行存款7000
那就是在計(jì)提的時(shí)候直接進(jìn)入成本了
對(duì)的 直接這樣做就行了