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稅控服務(wù)費(fèi)去年12月份沒有抵扣了 今年的6月份才抵扣的,然后嗯 怎么做分錄呢 要不要紅沖一下 再做分錄具體怎么做分錄呢,謝謝

2021-09-05 07:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-05 07:33

同學(xué),你好 沒有抵扣,你做分錄了嗎?

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:23

是的,之前做了分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-05 08:25

同學(xué),你好 之前的分錄寫一下

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:34

借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)280 貸庫存現(xiàn)金280 借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一減免稅款280 貸管理費(fèi)用一辦公費(fèi)-280 企友做的分錄,老師你好余額表這部分?jǐn)?shù)字多少就對(duì)了

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齊紅老師 解答 2021-09-05 08:36

同學(xué),你好 這個(gè)分錄做好了的

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:38

這是去年12月分錄做了沒抵扣

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齊紅老師 解答 2021-09-05 08:38

同學(xué),你好 你的意思是申報(bào)表沒有申報(bào),但是分錄做好了?

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:41

今7月有交增值稅系統(tǒng)才抵扣了的怎么紅沖怎么做呢

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:43

都申報(bào)了沒申報(bào)減免280

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快賬用戶7912 追問 2021-09-05 08:46

我們是季度申報(bào)789月到10月才申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-09-05 08:48

同學(xué),你好 把這筆沖掉 借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一減免稅款 -280 貸管理費(fèi)用一辦公費(fèi) -280 重新做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費(fèi)用280

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