你好,是預(yù)繳的時(shí)候申報(bào),還是回到機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)??
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè),異地繳納個(gè)人所得稅,按項(xiàng)目申報(bào),怎么添加新項(xiàng)目?
建筑項(xiàng)目,異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?企業(yè)所得稅,申報(bào)時(shí),在哪欄填寫?申報(bào)時(shí),需要注意什么?
建筑企業(yè)異地項(xiàng)目個(gè)稅所得稅怎么申報(bào)的
建筑施工企業(yè)異地施工,在項(xiàng)目所在地已經(jīng)代扣代繳項(xiàng)目員工個(gè)人所得稅,機(jī)構(gòu)所在地還要申報(bào)項(xiàng)目員工的個(gè)稅嗎?
建筑企業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅 怎么申請(qǐng)退稅
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開(kāi)給我們的發(fā)票沒(méi)有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開(kāi)專票,蔬菜肉禽蛋類本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開(kāi)的可以抵扣有的開(kāi)的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開(kāi)和未開(kāi)需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過(guò)期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬(wàn),這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開(kāi)三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開(kāi)票給我是分4個(gè)型號(hào)開(kāi)的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們就是說(shuō)要給別的公司開(kāi)發(fā)票,嗯,如果說(shuō)那個(gè)公司如果不用我們開(kāi)的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購(gòu)價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無(wú)違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
機(jī)構(gòu)所在地
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點(diǎn)擊申報(bào)表,填寫計(jì)稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補(bǔ)交差額稅款?
是按照營(yíng)業(yè)所得征收嗎
你好,這個(gè)是工資薪金個(gè)人所得稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅呢??
工資薪金
你好,工資薪金是根據(jù)工資表填寫申報(bào),而不是按營(yíng)業(yè)所得
? 那你剛剛為什么說(shuō)按預(yù)繳稅款來(lái)了
你好,請(qǐng)看圖片,這個(gè)是你初始描述啊,你這樣提問(wèn),我就根據(jù)你提問(wèn)做相應(yīng)回復(fù)啊?
個(gè)人所得稅是不是有2種繳納方式啊?你能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?我確實(shí)不懂
你好,你所指的2種繳納方式,具體是指什么呢?
我也是問(wèn)別人的,那我現(xiàn)在問(wèn)正常是怎么繳納呢
你好 沒(méi)有外出經(jīng)營(yíng)的情況下,根據(jù)工資表的工資金額填寫申報(bào),繳納相應(yīng)稅款 外出經(jīng)營(yíng)的情況下,登錄自然人稅收管理客戶端,點(diǎn)擊申報(bào)表,填寫計(jì)稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補(bǔ)交差額稅款?
是不是還有一種按照外出人員的工資申報(bào)
你好 沒(méi)有外出經(jīng)營(yíng)的情況下,根據(jù)工資表的工資金額填寫申報(bào),繳納相應(yīng)稅款 外出經(jīng)營(yíng)的情況下,登錄自然人稅收管理客戶端,點(diǎn)擊申報(bào)表,填寫計(jì)稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補(bǔ)交差額稅款? 逃不出這兩種情形啊??
按多少稅率征收了
你好,工資薪金個(gè)人所得稅,稅率請(qǐng)看圖片