同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有太大問(wèn)題。
我們公司和別人合作每家收了保證金一萬(wàn)元,現(xiàn)在有70W+,我計(jì)入了其他應(yīng)付款,想問(wèn)一下我做的對(duì)嗎?長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛?有沒(méi)有更好的解決辦法呢?
老師有家公司以借款的名義給我們一般戶打款100萬(wàn),然后我們公司的法人想轉(zhuǎn)到私戶,我們公司的賬上法人的其他應(yīng)付款掛了幾百萬(wàn),這樣直接轉(zhuǎn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司有一筆18萬(wàn)的裝修款打給個(gè)人的,沒(méi)有發(fā)票,我先掛在往來(lái)上了。想問(wèn)下,如果一直掛賬會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛。
請(qǐng)問(wèn)往來(lái)單位給我們打款用錯(cuò)賬戶名,掛了能有一年的賬了,想讓我們退回去,換個(gè)賬戶打進(jìn)來(lái),這筆錢我們也一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎?
我們老板讓出納轉(zhuǎn)一筆5萬(wàn)元到他的朋友個(gè)人賬戶上 ,讓做往來(lái)款 這筆款很大可能不會(huì)再轉(zhuǎn)回來(lái),這筆款一直掛在往來(lái)科目上會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題?。?/p>
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱是開(kāi)成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開(kāi)辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
一直掛到企業(yè)注銷,有一筆其他應(yīng)收款,稅務(wù)局不會(huì)問(wèn)嘛
不可能的,你不可能掛到注銷吧,收不回來(lái)要寫說(shuō)明 的。
那這種無(wú)票要怎么辦呢,寫說(shuō)明需要對(duì)方簽字嘛
同學(xué),你好,沒(méi)有發(fā)票的可以入賬,就是人計(jì)算所得稅的時(shí)候不能稅前扣除,如果你們企業(yè)就是虧損的,影響不大。且現(xiàn)在稅率也不高。
的確是這樣,但是老師,這筆收入打給個(gè)人的,按道理來(lái)說(shuō)我們應(yīng)該要給他們代繳個(gè)稅的。我們是可以不扣除企業(yè)所得稅,但是不幫他交個(gè)稅也沒(méi)問(wèn)題嗎
如果你白條入賬了,也就沒(méi)有發(fā)票,不交個(gè)稅也能說(shuō)的過(guò)去。
老師,是不是個(gè)人不去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票,我們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里就沒(méi)辦法幫他申報(bào)個(gè)稅的。
同學(xué),你好,代開(kāi)專票的話,看發(fā)票上有沒(méi)有備注,有代扣代繳,你們就申報(bào),沒(méi)有的話,一般稅務(wù)局直接扣了
那老師,那這個(gè)個(gè)人要是沒(méi)去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,我們?cè)谙到y(tǒng)上是不能幫他代扣代繳個(gè)稅的對(duì)吧
各地執(zhí)行不太一樣,有的開(kāi)票的時(shí)候都征完了,有的直接寫的收款方代扣代繳。
老師,您說(shuō)的執(zhí)行不一樣是建立在個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的基礎(chǔ)上,我的意思是假設(shè)這個(gè)個(gè)人不肯去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。我們需要履行代扣義務(wù),是不能直接在我們的個(gè)稅系統(tǒng)上操作的對(duì)吧
你代扣一定是有個(gè)依據(jù)的,沒(méi)有發(fā)票依據(jù)就沒(méi)有了。