你好,你所指的暫估成本,是需要做購進(jìn)暫估入賬的分錄,然后做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄嗎?
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個(gè)了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來有三個(gè)股東,現(xiàn)在兩個(gè)要撤資,又新增一個(gè)股東,這個(gè)操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計(jì)有稅的問題嗎
燈箱設(shè)計(jì)制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請(qǐng)教一下,我公司法人沒在公司簽訂勞動(dòng)合同,法人可以報(bào)銷管理費(fèi)用嗎?
這個(gè)虧損在利潤表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個(gè)稅是不是0元
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?為什么每個(gè)季度都要交個(gè)人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個(gè)月個(gè)人微信支付餐費(fèi),這個(gè)月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個(gè)人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險(xiǎn)繳納怎么計(jì)算
主要是我第二季度的時(shí)候不想交企業(yè)所得稅,所以我想暫估成本一下
你好 購進(jìn)的時(shí)候暫估入賬分錄是,借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
老師,可以直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
可以直接這樣嘛
你好,是不可以直接這樣處理的?
以前你們有老師說可以
你好,貿(mào)易公司,需要先做暫估入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。而不是直接暫估就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的 就好比你正常購進(jìn)也是先計(jì)入庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而不是購進(jìn)的時(shí)候就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本是一個(gè)道理
老師,紅沖呢
你好,具體是什么的紅沖呢??
就是暫估的分錄需要紅沖呀,畢竟不是真實(shí)發(fā)生的
你好,暫估紅沖的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
老師,一般納稅人也是這么暫估也是這樣紅沖對(duì)吧?
你好,是的,是這樣的
老師,如果該公司主營成本是勞務(wù)費(fèi)的暫估應(yīng)該可以直接這樣做吧? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
你好,是接受其他單位提供勞務(wù)服務(wù)??
是我們單位提供勞務(wù)服務(wù)
你好,那暫估的時(shí)候,借方應(yīng)當(dāng)是勞務(wù)成本,而不是主營業(yè)務(wù)成本
老師,那暫估的分錄是咋樣滴呢,沒怎么聽過勞務(wù)成本
你好,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估 然后結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?