借發(fā)出商品貸庫存商品。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那要下個月以后才開發(fā)票收款,要如何做賬務(wù)處理呢?還是成本當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,下個月開發(fā)票,做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
做了發(fā)出商品,當(dāng)月成本要如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,
你好,成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月,你做了收入再結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
老師,我是月底從進(jìn)銷存調(diào)出成本一次性結(jié)轉(zhuǎn),那像你說的這樣,我還要把做發(fā)出商品的剔出來不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
那不是好麻煩。。。每月賣出這么多,光剔就要好久時間,老師,還有其他方法嗎?
其他的方法就是當(dāng)月銷售,出去不做賬。
老師,出去不做賬,那進(jìn)銷存成本這里不是也顯示有,到時成本結(jié)轉(zhuǎn)不是挺大的呀
可以做無票收入,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師,你又把問題給繞回去了……
你好,第一種是借發(fā)出商品貸庫存商品,你覺著不合適,你說因為你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,這個發(fā)出商品需要單獨做,你做不了,然后我讓你做的是無票收入不一樣的。
不讓,你做吧,你又覺著庫存又不一致啦。
所以我只給你選擇的是按照你發(fā)出貨物的當(dāng)月交稅。
我想我是請你來解決問題的,不是像個家庭婦女樣帶抱怨式的來說。如果你覺得煩,可以回家讓老公養(yǎng)著,啥問題都沒有了
就這種三種方法,沒有其他的啦 最后一種方法不好的話,你可以問下你稅務(wù)局,對方已經(jīng)收到貨了,我可以不做收入嗎?
就怨恨我,有什么怨恨無冤無仇的。就是在說事實。