一、存貨委托加工消費(fèi)稅, 收回直接出售的消費(fèi)稅計(jì)入成本。 一、 生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品不計(jì)入成本,收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,此時(shí)發(fā)生的委托加工消費(fèi)稅,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方,直接抵減后期需要繳納的消費(fèi)稅。 三、生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,如高檔化妝品,消費(fèi)稅稅率是15%,領(lǐng)用高檔化妝品,進(jìn)行勾兌,或者是加入其他的輔料后,生產(chǎn)出不征收消費(fèi)稅的普通化妝品。此時(shí)需要征收高檔化妝品領(lǐng)用的消費(fèi)稅。 四、高檔化妝品直接出售,銷售,就是需要征收消費(fèi)稅。
請(qǐng)問(wèn)用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬(wàn),實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬(wàn) 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時(shí)差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤(rùn)為50萬(wàn),匯算清繳后有100萬(wàn)土地租金沒(méi)取得發(fā)票,調(diào)增100萬(wàn),最終企業(yè)利潤(rùn)還是50萬(wàn)吧??對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)調(diào)增100萬(wàn)還是免企業(yè)所得稅,我想問(wèn)的問(wèn)題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬(wàn)吧?,這100萬(wàn)增加利潤(rùn)吧???
找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開(kāi)具專票3萬(wàn),需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶,給我開(kāi)票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
稅負(fù)率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
首單收匯92696元,銷售訂單87119元,報(bào)關(guān)單走的CIF。報(bào)關(guān)單產(chǎn)品+運(yùn)保費(fèi)=報(bào)關(guān)單總額91198元。FOB確認(rèn)收入產(chǎn)品-運(yùn)保費(fèi)=65524元。 老師,報(bào)關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷售訂單可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算