同學您好,您確實是屬于合同對價,并且確實收款的,可以借預收賬款貸合同負債
老師我公司簽訂法律顧問合同,服務期限3年,合同金額3.6萬元,簽訂合同公司支付全部貨款3.6萬元 1.遇到問題(權(quán)責發(fā)生制,按月確認費用) 借:預付賬款3.6(未實行新的收入準則) 貸:銀行存款3.6 如果甲方一次開票3.6萬 借:管理費用-法律服務費3.6 貸:預付賬款3.6 上訴直接全部走當月?lián)p益合不合理?,如不合理,會計分錄怎么做
有個問題請教老師:在新收入準則中延保收入需要分期確認收入。成本也需要匹配相應期間的收入分期確認。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認的收入我們用的是合同負債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負債表的存貨里面嗎?
實行小企業(yè)會計準則,簽訂了一份技術(shù)服務合同,甲方要求先在2020年開全部合同款發(fā)票,其中有一半的成本發(fā)生在2020年,其余一半的成本發(fā)生在2021年,當時2020年開票的時候按開票金額全部已確認了收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應按百分比確認發(fā)票一半的收入。導致現(xiàn)在發(fā)生了成本沒有收入,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?當時分錄:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅額-銷項稅額;借 主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本 勞務成本。老師,請幫忙看看這種怎么處理,謝謝。
首次執(zhí)行新收入準則,以前年度簽訂的合同,支付了款項,掛在預收賬款,按之前的準則,合同還剩半年到期,到時候確認收入,新準則,這種情形如何調(diào)整
新會計準則下,我公司出租房屋,收取租金,1.提前收到部分租金:也是要按期間進行分攤確認收入。2.半年后收到上半年租金:是不是在合同開始時,按月確認合同資產(chǎn),確認收入,收到錢的時候沖合同資產(chǎn)。還是合同不跨期,可以只在收到錢時確認收入。
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費用和期間費用該怎么分配???
老師你好,公司想接機加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準備什么材料?
郭老師接,當時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務處理嗎
合同負債是不含稅金額,需要將稅額掛在應交稅費增值稅待銷稅額嗎?
您是有明確的約定是不含稅金額嗎
沒有約定
老師你方便電話溝通嗎?
沒有特別約定則一般是指含稅價的,您沒有必要將稅金單獨列出來
贈送訂閱服務3個月,這種應該如何記賬
這贈送的,是您贈送給別人的,還是別人贈送給您的