同學(xué)您好,作為福利費(fèi),在工資總額14%范圍內(nèi)的可以稅前扣除,您零星開支,買的個(gè)人的菜是可以用收據(jù)的,
老師 想跟您請(qǐng)教 我司是一般納稅人 剛成立半年。。半年以來 采購(gòu)的任何東西都 沒有開過發(fā)票。老板 比較沒有稅務(wù)意識(shí)?,F(xiàn)在他 希望我 用數(shù)據(jù) 來 告訴 之前發(fā)生的費(fèi)用 如果 當(dāng)時(shí)是全部開票的 可以省哪些稅錢 省多少 我 需要 什么數(shù)據(jù)? 我整理出來 2020.1-2020.5 辦公費(fèi) 8萬 福利費(fèi)20萬 伙食費(fèi) 10萬 合計(jì)38萬 如果 這些當(dāng)時(shí)都 開票了 可以省什么稅錢 省多少呀
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤(rùn)的時(shí)候用? 2:如果對(duì)方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師你好,我咨詢一下,我們是工廠里面的食堂,以前都是跟工廠進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在工廠需要我們提供發(fā)票,像這種情況,我們需要注冊(cè)個(gè)體戶,還是注冊(cè)公司?每個(gè)月開票額大概在十多萬左右,我們是沒辦法核算具體的費(fèi)用的,因?yàn)槲覀冑I菜都是去菜市場(chǎng),菜市場(chǎng)的收據(jù)可以充費(fèi)用嗎?如果可以的話,標(biāo)準(zhǔn)大概在多少合住以內(nèi)可以
老師好。我們是建筑工程有限公司,有個(gè)苗木采購(gòu)合同馬上到收款時(shí)間了,合同總金額90萬,約定本月5號(hào)一次性收款合同總額的90%,剩余10%作為質(zhì)保金,我們?nèi)绻_票的話。開多少金額?是開扣除質(zhì)保金的金額的發(fā)票嗎?我們開的話都能開什么項(xiàng)目的發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)票的話,或者費(fèi)用票都可以開進(jìn)來什么項(xiàng)目
我是建筑勞務(wù)公司屬于小規(guī)模納稅人,農(nóng)民工來上班沒多久,就受傷了,在醫(yī)院花的費(fèi)用有2萬左右,沒給他交社保,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?如果可以扣,醫(yī)院的什么發(fā)票可以作為原始單據(jù),抬頭開個(gè)人還是?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
還有他們做培訓(xùn)費(fèi)用的培訓(xùn)費(fèi)用什么的,也是可以
您好,您這是什么意思
就是公司為員工花錢到會(huì)計(jì)學(xué)院做培訓(xùn)了,拿回來的發(fā)票,也是可以計(jì)入費(fèi)用對(duì)嗎?
這樣的完整分錄能幫我寫一下,這個(gè)費(fèi)用是老板支付,
是的,是可以計(jì)入的,借管理費(fèi)用--培訓(xùn)費(fèi)或職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬--職工教育經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)貸銀行存款
老師辛苦了!企業(yè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表2季度申報(bào),那個(gè)表上的數(shù)據(jù)是填4月。5月,6月的?還是從1月數(shù)據(jù)累計(jì)填寫
您好,是填1-6月份的數(shù)據(jù)的
好的,她這個(gè)季度兩字把我給混淆了,是季度填報(bào)的意思年累計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)吧?
是的,以前分本期和本年的,現(xiàn)在就是累計(jì)的了