你好,不含稅的金額一般是考慮了稅費,簡單的說收100萬,其實算收入的是不含稅的金額。邏輯沒有問題,也不用糾結(jié)含不含稅哈
某商場為增值稅一般納人,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 銷售給乙企業(yè)300套服裝,不含稅價格為0.7萬元/套。由于乙企業(yè)及時付款,甲服裝廠給予乙企業(yè)7折的優(yōu)惠,并按原價開具了增值稅專用發(fā)票。 零售金銀首飾取得含稅銷售額11.3萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價的含稅金額為4.52萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為1.13萬元。 該商場將自己的A商品與另一家的B商品進行兌換,雙方交易的價值均為含稅價90.4萬元,A產(chǎn)品成本30萬元,B產(chǎn)品成本20萬元。 購進貨物取得普通發(fā)票列明金額1萬元,稅率3%,稅額0.03萬元,貨已入庫。 收回委托加工貨物一批,取得專用發(fā)票,列明加工費5萬元,稅率13%。 將整體廚房20套獎勵給員工。該批整體廚房是最新款沒有市場售價,每件賬面成本0.3萬元,成本利潤率10%。 要求:計算該商場當月應(yīng)交進項稅額和銷項稅額。(保留兩位小數(shù))
我們是供應(yīng)商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費用: 會員開發(fā)服務(wù)費 進貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務(wù)協(xié)作平臺服務(wù)費 進貨額的0.5% 是50000元 會員積分費用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務(wù)費 銷售額的0.5% 是5000元 會員促銷活動費 按每檔活動銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會員買鞋返點2%(每月28號會員日返5%) 是10000元 實際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費用總共占了多少個點怎么算,因為每項費用扣費的基數(shù)都不一樣(有按進貨額扣有按銷售額扣)。
為什么算費用占比要用不含稅來算? 比如會員服務(wù)費兩千元, 回款金額一百萬, 那么會員服務(wù)費占回款金額的0.2%, 為什么有的人說要把一百萬換成不含稅是884955元,占比就是0.22%。 為什么要用不含稅呢? 2021-07-03 10:44
注會稅法 財務(wù)費用中,含用于廠房建造的金融機構(gòu)貸款利息支出¥20萬,該廠房尚未交付使用。 這里會計做錯賬了,廠房尚未交付使用,應(yīng)該予以資本化,而不能記財務(wù)費用,所以要調(diào)整會計利潤20 老師那為什么只需要調(diào)中財務(wù)費用20,而不需要考慮調(diào)減記在建工程的成本20。20不用計入財務(wù)費用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調(diào)增會計利潤嗎?我認為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務(wù)就不需要調(diào)整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調(diào)減成本20,為什么呢
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結(jié)果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關(guān)于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負責(zé)給我繳納社保,而我負責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險啥的
哦哦,那費用也是含稅的,不用化成不含稅嗎?
如果計算應(yīng)該前后匹配,分子分母要不都是含稅的,要不都是不含稅的,但是如果2000是普票或者不開發(fā)票就應(yīng)該是用2000,沒有進行因為
哦哦,2000是含稅的,那算費用占比應(yīng)該把費用2000也化成不含稅除以回款不含稅對嗎
1769除以884955是嗎
2000/1.06=1886.79,服務(wù)費稅率6%,然后這樣計算就可以 1886.79/884955
我們的費用稅率也是13%
哦哦那就是對的你那個