您好!財(cái)務(wù)軟件內(nèi)的固定資產(chǎn)模塊一經(jīng)啟用便不能關(guān)閉,可以考慮新建賬套,在賬套設(shè)置時(shí)選擇不啟用固定資產(chǎn)模塊。

老師,請(qǐng)問(wèn)一下:我用的是金蝶2000會(huì)計(jì)軟件,我反結(jié)賬3月份的憑證,誤刪了固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在計(jì)提折舊,它提示我沒(méi)有折舊可提,但是我期末結(jié)轉(zhuǎn)是時(shí),又提示我還有固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提,這是怎么回事?
我現(xiàn)在使用快賬開啟了固定資產(chǎn),其實(shí)我自己就已經(jīng)錄入憑證了,后來(lái)想試試,結(jié)果錄入后不知道怎么計(jì)提折舊,就不想用了,用固定資產(chǎn)模塊錄入的固定資產(chǎn)也點(diǎn)了報(bào)廢,不顯示了,但是我結(jié)賬還是不讓結(jié),說(shuō)先結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師,用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬,卻提示不能恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢?登錄日期沒(méi)錯(cuò)啊
老師,用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬到2019年12月,卻提示不能恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢?登錄日期沒(méi)錯(cuò)啊,總賬2019年12月已經(jīng)反結(jié)賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

