您好!財務(wù)軟件內(nèi)的固定資產(chǎn)模塊一經(jīng)啟用便不能關(guān)閉,可以考慮新建賬套,在賬套設(shè)置時選擇不啟用固定資產(chǎn)模塊。

老師,請問一下:我用的是金蝶2000會計軟件,我反結(jié)賬3月份的憑證,誤刪了固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在計提折舊,它提示我沒有折舊可提,但是我期末結(jié)轉(zhuǎn)是時,又提示我還有固定資產(chǎn)折舊沒有計提,這是怎么回事?
我現(xiàn)在使用快賬開啟了固定資產(chǎn),其實(shí)我自己就已經(jīng)錄入憑證了,后來想試試,結(jié)果錄入后不知道怎么計提折舊,就不想用了,用固定資產(chǎn)模塊錄入的固定資產(chǎn)也點(diǎn)了報廢,不顯示了,但是我結(jié)賬還是不讓結(jié),說先結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個錯誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會計期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
老師,用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬,卻提示不能恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢?登錄日期沒錯啊
老師,用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬到2019年12月,卻提示不能恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢?登錄日期沒錯啊,總賬2019年12月已經(jīng)反結(jié)賬。
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程