你好!要看你差額產(chǎn)生的具體原因。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計(jì)分錄
就是我們是商場,打算給入住的商戶做廣告宣傳冊,代收了制作費(fèi),后期和制作公司談價(jià)錢又有了優(yōu)惠,這部分差額怎么做賬
你好,差額的話你們可以做銷售費(fèi)用廣宣費(fèi),但是要取得相關(guān)發(fā)票。
是實(shí)際支付比代收的制作費(fèi)少了,多收的這部分怎么處理
你好!你們實(shí)際對外支付的少是吧?有發(fā)票嗎?差額沖減之前的代收金額就可以。
或者差額直接這直接計(jì)入營業(yè)外收入。
那計(jì)入收入,怎么繳稅呢,多少的稅點(diǎn),一般納稅人
你好,如果你們確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入的話按住稅率交納。如果計(jì)入營業(yè)外收入,不涉及增值稅。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝