學員您好, 1、借:管理費用? ?12000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? 12000 2、借:應交稅費—未交增值稅? ?200000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?200000 3、借:管理費用? ?10000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?1600 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?11600 4、借:應付職工薪酬? ? 516000 ? ? ? ? ?貸:應交稅費—應交個人所得稅? ?8900 ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應收款—代墊家屬醫(yī)藥費? ?5000 ? ? ? ? ? ? ? ? 銀行存款? ?502100 5、借:其他應收款—保險公司? ?20000 ? ? ? ? ? ? 營業(yè)外支出? ?10000 ? ? ? ? 貸:原材料? ?30000 6、借:應付職工薪酬? ?52200 ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?45000 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?7200? ?(45000*16%) 借:主營業(yè)務成本? ?30000 ? ?貸:庫存商品? ?30000
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的