你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款? ? ?。 禮盒是你們平時銷售的貨物的話 :借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
老師 如果公司拿公司的款去購商務(wù)車 公司的人員出差用 要怎么辦理和做賬 如果到時要把車賣了又要在賬務(wù)中如何處理
老師,公司外人員幫公司拉的業(yè)務(wù),公司給這個人的業(yè)務(wù)費(fèi),如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師,春節(jié)公司買的禮盒發(fā)員工,如何賬務(wù)處理?如果別的公司又從我們這里買去禮盒?又如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師你好!公司辦理了保理業(yè)務(wù),銀行賬戶收到保理公司放款,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?銀行賬戶支付的保理手續(xù)費(fèi)75萬,又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
我公司為人力資源服務(wù)公司,給勞務(wù)派遣員工發(fā)放中秋福利禮盒,以及高溫福利王老吉。是否需要代扣代繳個稅。如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
不是我們的主業(yè),我們也是買別家公司的,又賣給了另一家公司
?你好? ? ? ?那你們 就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 這個是視同銷售的?
1、賣出去可以開專票嗎? 2、收的專票可以抵扣嗎?謝謝老師
?你好 1.? ?可以開專票 2.? 收到的話可以抵扣 。因?yàn)槟阋曂N售 要計(jì)算銷項(xiàng)稅的?
用于員工福利的那部分也可以抵扣嗎?謝謝老師!
?你好1. 不可以抵扣哈 。 這個福利費(fèi)是無法抵扣的這部分? ?