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老師,我可以這樣寫摘要和分錄么?摘要:預付xx物業(yè)公司物業(yè)費,借:其他應付款,貸;銀行存款

2021-03-01 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-01 17:15

你好,那樣也是可以的

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:16

嗯,我就是2月分付的物業(yè)費,然后3月分才能拿到發(fā)票,所以想問問您這么些行不行,摘要是“預付”,然后往來科目用“其他應付款”做賬

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:17

借:其他應收款,貸;銀行存款

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:18

您的意思是,通過“其他應收款”做賬是吧?用其他應付款是不合適么?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:18

通過“其他應收款”做賬,其他應付款是不合適

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:19

好的老師,我知道了,那就是以后先付出去的不是主營業(yè)務的款項,我就用“其他應收款”對吧

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:19

你好,對的,你的理解是正確的??

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:20

老師,那摘要怎么寫呢?我還寫“預付xx物業(yè)公司物業(yè)費”么?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:20

可以預付xx物業(yè)公司物業(yè)費

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:22

哦,好的。但是,老師,我以前付的業(yè)務費都是通過“其他應付款”這個科目入賬的,那怎么辦呢,現(xiàn)在是不是必須得改成“其他應收款”?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:24

必須得改成“其他應收款

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:24

哦哦,好的,那就以后遇到這樣的業(yè)務,就這樣處理

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:25

你好,對的,你的理解是正確的??

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:25

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ??

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