你好,那樣也是可以的
老師,我可以這樣寫摘要和分錄么?摘要:預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費(fèi),借:其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯(cuò)了 原:借:銷售費(fèi)用-其他 庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號(hào)憑證,科目錯(cuò)了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,初創(chuàng)公司第一次借銀行存款貸其他應(yīng)付款這個(gè)憑證摘要怎么寫
總部直接幫我們分公司支付的租賃費(fèi)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi) 借貸寫啥?說(shuō)是跟分公司掛往來(lái) 借 其他應(yīng)收款-租賃公司 摘要4-7月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-總公司 摘要4-7月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi) 對(duì)嗎?現(xiàn)金流填啥?在現(xiàn)金流借方填還是貸方填?
摘要:支付給電信公司 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 問(wèn):這筆分錄什么意思?
老師您好,我要建7月初的賬,交接的會(huì)計(jì)說(shuō)她的財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)不出來(lái)6月底的科目余額表,只能有1~6月份的明細(xì)賬,那這種情況能建賬嗎,怎么建呢,謝謝
你好,老師 我們是有限公司 其中有個(gè)股東退出換成其他股東了,現(xiàn)在公司要退當(dāng)時(shí)他入股時(shí)的本金,那銀行給他匯款時(shí)備注什么比較合適呢
老師,雞米花和鮮蝦免稅嗎?
出口收入數(shù)是多少,在稅務(wù)局網(wǎng)里能看到嗎?
老師,國(guó)企公司參加縣里舉辦的籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)宣傳公司購(gòu)買16套服裝+16雙鞋,共計(jì)花費(fèi)19200元,服裝上印有公司名稱,該怎么入賬。
老師好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶沒(méi)有雇員經(jīng)營(yíng)者也必須交社保嗎?也交職工社保還是可以靈活就業(yè)社保?
出口配單顯示報(bào)關(guān)單無(wú)信息,出口日期是7月1日,這正常嗎,以前第二個(gè)月都能正常退稅了
老師好!青海地區(qū),雙稅種核定征收個(gè)體工商戶,貨物銷售季度核定額120000,服務(wù)類季度核定90000。本季度貨物銷售開(kāi)具專票不含稅銷售額4100,開(kāi)具普票219059,服務(wù)類未開(kāi)具,增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)該怎么填寫,稅費(fèi)該怎么計(jì)算老師?
我們賣給人家空調(diào),人家付款了,我們沒(méi)給人家開(kāi)票,七八個(gè)月了,這樣情況對(duì)方記賬是預(yù)付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工工資憑證,后面需要附工資表嗎
嗯,我就是2月分付的物業(yè)費(fèi),然后3月分才能拿到發(fā)票,所以想問(wèn)問(wèn)您這么些行不行,摘要是“預(yù)付”,然后往來(lái)科目用“其他應(yīng)付款”做賬
借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
您的意思是,通過(guò)“其他應(yīng)收款”做賬是吧?用其他應(yīng)付款是不合適么?
通過(guò)“其他應(yīng)收款”做賬,其他應(yīng)付款是不合適
好的老師,我知道了,那就是以后先付出去的不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的款項(xiàng),我就用“其他應(yīng)收款”對(duì)吧
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
老師,那摘要怎么寫呢?我還寫“預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費(fèi)”么?
可以預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費(fèi)
哦,好的。但是,老師,我以前付的業(yè)務(wù)費(fèi)都是通過(guò)“其他應(yīng)付款”這個(gè)科目入賬的,那怎么辦呢,現(xiàn)在是不是必須得改成“其他應(yīng)收款”?
必須得改成“其他應(yīng)收款
哦哦,好的,那就以后遇到這樣的業(yè)務(wù),就這樣處理
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ? ??