你好,經(jīng)營所得稅率如圖
東莞企業(yè),什么情況下一般納稅人才會有輔導期,我是生產(chǎn)一般納稅人現(xiàn)在登記稅務應該不會有輔導期吧
老師母子之間借款有免息政策嗎?還有這種利發(fā)票可以抵扣嗎
職工培訓費的專票可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模第一季度多確認了一筆收入,我在4月份做了紅字沖減。4月份沒有其他收入。沖減后 在利潤表里就會顯示主營業(yè)務收入是負數(shù)嗎?我是不是沒操作對啊。
租賃不動產(chǎn)取得預收款,租期跨年,增值稅和所得稅納稅義務發(fā)生時間是怎么規(guī)定的
老師好:投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品增值稅核定扣除計算進項稅額,但是企業(yè)還是要開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票做成本,收購原材料時怎樣入賬呢?收購原材料的進項稅額要體現(xiàn)出來嗎?原材料是按含稅金額還是不含稅金額入賬呢?求指教
老師 五月份有一筆有票報銷 款已付,票未認證,有什么影響嗎
出口退稅不退了 要進項轉出多少稅
老師 外貿(mào)企業(yè) 運輸公司把貨物給我們運到港口,對方開的進項表,備注欄需要備注什么信息嗎?
在開票系統(tǒng),查到有張發(fā)票開票方把稅號開錯為我公司的,但是公司名是別人的,這個要怎么辦,也不認識開票方
老師,這個是個人所得稅,不是企業(yè)所得稅,個體戶只需要交這一種稅嗎。如果營收60000,需要交3000的稅對嗎,個體戶可以用費用票減計成本嗎
同學,個體戶是不交企業(yè)所得稅的,個體戶可以用費用票減計成本
老師,如果營收6萬,6萬-3萬,乘以10%,稅額是這樣算嗎,這個稅什么情況下可以免除呢
還有增值稅怎么交呢
是的,沒有什么情況免稅 增值稅1%
增值稅可以免交嗎
如果營收6萬,6萬-3萬,乘以10%,稅額是這樣算嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅附加稅 如果營收6萬,6萬-3萬,乘以10%,稅額是這樣算嗎,是的。
季度超區(qū)30萬,是按全額交增值稅,還是超出部分交增值稅呢
季度超30萬,是按全額交增值稅