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老師,我們有一筆異地預繳增值稅,交納時:借:應(yīng)交稅金~已交,貸:現(xiàn)金。申報抵減時:借:應(yīng)交稅金~未交,貸:應(yīng)交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應(yīng)交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?

2021-02-18 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-18 12:30

同學你好 然后 借應(yīng)交-未繳 貸銀行存款

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快賬用戶9411 追問 2021-02-18 12:31

不是老師,這比款我們已經(jīng)交過了,預繳時就已經(jīng)交了

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-18 12:34

那你就用轉(zhuǎn)出未交來調(diào)整

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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